您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
月末结转税费时,第一步,借:应交税费—增值税—销项税 贷:应交税费—增值税—未交增值税 第二步:借:应交增值税—增值税—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—进项税, 做完分录以后进项税借方还有余额,未交增值税借方也还有余额,怎样规范的做才能把进项税额转入未交增值税借方余额
老师应交税费科目 应交增值税借方金额201356.2,进项税额借方143591.28,转出未交增值税借方258962.82,,销项税额贷方457219.03,,,进项税额转出贷方140.06,,,转出多交增值税借方256161.19,,咋把他们转到一个科目下啊
进项借方83792.35,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,贷方销项税额48870.58,贷方进项税额转出511.56,年末分录怎么写,需要完整版的
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
麻烦老师数字带进去,正负号写清楚可以吗?
并且最后是进项留底
你好,你带进去之后贷方就是要交的税!
请写详细啊,这个回答网上都可以做到的
您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 83792.35 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 83792.35 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)48870.58 应交税费-应交增值税(进项税额转出)511.56 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 49382.14 3.(即进、销差额)借方余额为留抵税额:34410.21
未交增值税借方188.52呢?
转出未交增值税借方188.52呢?
您好,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52是未交税款?
您好,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,结转前贷方是?
您好,188.52是否是上期要缴的税,如果已经缴纳不影响本期。
我问的是年底应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方188.52怎么处理?
您好,处理分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52 贷:应交税费-未交增值税188.52 缴纳后 借:应交税费-未交增值税188.52 贷:银行存款
以前交税,年底账面应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方有余额,怎么结转平?
年末这个科目转出未交增值税借方余额处理,不是月处理
您好,年结分录(后) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 你以前交税(先) 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
无语了,当年交税。年底转出未交增值税借方余额怎么处理
您好,不需账务处理。