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老师,我司参与项目投标当时转账9000元给总公司,请他们支付给招标平台,我做帐,借:其他应收款 贷:总公司。结果年底我们要支付管理费用给总公司,他们直接从中把9000元扣减,让我们支付了差额,请问老师,我该如何平调其他应收款科目?

2022-01-12 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-12 15:42

年底 借:管理费用 贷:其他应收款 银行存款

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相关问题讨论
年底 借:管理费用 贷:其他应收款 银行存款
2022-01-12
同学你好 计入营业外就行了
2021-12-08
同学你好 这个可以的哦
2023-04-25
这个自己开收据这个,你开收据才可以冲掉这个其他应付款才可以,不开,你这个冲不掉,需要转收入了,
2021-01-12
是的 可以贷管理费用 就是冲销多确认的管理费用 因为付租金给出租给其他单位的部分 不属于你们的费用 属于你们的成本
2024-01-06
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