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个体工商户,经营所得税 不超过100万的,在现行优惠政策的基础上,再减半征收,我想问现行优惠政策是啥?比如我今天销售额90万。需要缴纳多少的经营所得税?具体算一下

2022-01-11 23:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-11 23:36

比如我今天销售额90万。需要缴纳多少的经营所得税?具体算一下缺少成本费用算不了,需要知道应纳税所得,就是收入-成本-费用等,100万以内按2.5%计算所得税

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齐红老师 解答 2022-01-11 23:36

二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

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快账用户5294 追问 2022-01-11 23:38

如果是核定征收呢? 就是应纳税所得额乘以2.5%、

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快账用户5294 追问 2022-01-11 23:38

具体应纳税所得额 等于 经营所得乘以所得率?

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齐红老师 解答 2022-01-11 23:44

是的,这个说法是正确的

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快账用户5294 追问 2022-01-11 23:45

那5级税率那个经营所得税计算方法是啥时候用呢?

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齐红老师 解答 2022-01-12 00:05

个人和个体的话适应该是5级经营所得个税,不享受小微企业所得税优惠

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快账用户5294 追问 2022-01-12 00:06

那你告诉我 我是定期定额 3万 ,到底怎么算,你前面和后面说的矛盾呢?

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齐红老师 解答 2022-01-12 00:09

斟误下,上面优惠政策是小微企业,与您说个体户不一样,小微交企业所得税,个体交个人所得税,无企业所得税。

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比如我今天销售额90万。需要缴纳多少的经营所得税?具体算一下缺少成本费用算不了,需要知道应纳税所得,就是收入-成本-费用等,100万以内按2.5%计算所得税
2022-01-11
同学你好 对的 在2.5%基础上减半的
2021-07-19
应纳税所得额300万以内的。
2024-03-28
您好。正在给您搜索
2022-07-14
【案例一】:纳税人张某经营个体工商户A,年应纳税所得额为180万元(适用税率35%,速算扣除数65500)。  可享受的减免税额为:  (1800000×35%-65500)×50%  =282250(元);  应纳税额为:  1800000×35%-65500-282250  =282250(元)。  【案例二】:纳税人李某经营个体工商户B,年应纳税所得额为210万元(适用税率35%,速算扣除数65500)。  可享受的减免税额为:  (2000000×35%-65500)×50%  =317250(元);  应纳税额为:  2100000×35%-65500-317250  =352250(元)。 特殊情形 01 多处取得:  【案例三】纳税人吴某经营个体工商户C和D,年应纳税所得额分别为20万(原适用税率20%)和40万(原适用税率30%)元,应合并年应纳税所得额共60万元(适用税率35%,速算扣除数65500)。  可享受的减免税额为:  (600000×35%-65500)×50%  =72250(元);  应纳税额为:  600000×35%-65500-72250  =72250(元)。02 享受其他优惠政策:  【案例四】若纳税人赵某经营个体工商户E,年应纳税所得额180万元(适用税率35%,速算扣除数65500),同时享受残疾人政策减免税额6000元。  可享受的减免税额为:  (1800000×35%-65500-6000)×50%=279250(元);  应纳税额为:  1800000×35%-65500-6000-279250=279250(元)。   【案例五】若纳税人孙某经营个体工商户F,年应纳税所得额240万元(适用税率35%,速算扣除数65500),同时享受残疾人政策减免税额6000元。   可享受的减免税额为:[(2000000×35%-65500)-6000×2000000/2400000]×50%=314750(元);  应纳税额为:  2400000×35%-65500-6000-314750=453750(元)。
2024-09-19
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