您好,如果是超过一年,居民企业之间股息免税
老师晚上好,如果公司年底盈利分红,其中一个股东是企业出资的有限公司,该股东企业取得的分红要交所得税吗?
我们公司,股东分红,其中一个股东是公司名义入股,分红时候交的个税,是由他自己公司申报企业所得税吗?对方公司分录怎么做?
公司投资其他公司获得的股东分红应该怎么申报?企业所得税要交吗
A公司作为股东去投资另一家企业,从而获得分红,那a公司要交什么税
企业股东A对外投资公司B,取得分红后,企业股东A是否要交企业所得税?取得的分红用于公司经营支出后,剩余的钱怎么处理?A公司只做投资不做其他业务,只有分红收入
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
没有超过一年呢
那就是按照股息红利全额交