同学好 该怎么和快递公司结算怎么结算,给快递公司的月结款,一部分计入费用,从客户收回来部分计入其他应收款就可以了,之后收回来的冲销应收款
老师,我们收了客户的代垫快递费,但是快递公司只开发票给我们公司,现在客户要我们开快递费发票给他们,我们应该怎样开呢?
请问我公司通过顺丰快递给客户发了5个商品,1个产品价值是1千元,途中被顺丰公司损坏1个,最终结果为顺丰快递赔偿我们1千元抵扣我们这个月顺丰快递费用,这个月的顺丰快递费会少开1千元,请问会计上怎么处理
我们代垫的快递费找客户收回来了,但是我们和快递公司的是月结,我要怎么把这个收回来的快递费剔除不影响我月结款?
老师,我们公司是和德邦快递公司签订月结合同,产生的快递费用,德邦会给我们开发票。但是快递费用是客户承担的,会后续转账给我们公司。如果我们公对公转账,收到的快递费是不是要计入无票收入,而且还我们开具发票?如果不公对公又觉得不规范。还 想问一下老师有什么好建议?
老师,您好,个人寄件的费用,用了公司快递月结费,所以在工资里扣除了,实际月结号的快递发票我们是按对公付出的金额开的,请问在计提工资这里, 快递费要怎么做呢?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转