咨询
Q

上个月计提工资200,发放的时候发300,那我怎么做分录

2022-01-11 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 17:26

你好 借管理费用100 应付职工薪酬200 贷银行存款300

头像
快账用户5236 追问 2022-01-11 17:28

上个月计提300,发放的时候发200,那我怎么做分录

头像
齐红老师 解答 2022-01-11 17:29

借 应付职工薪酬300 贷银行存款200 管理费用100

头像
快账用户5236 追问 2022-01-11 17:32

可以这样吗 借应付工资300 管理费用红字100 银行存款200

头像
快账用户5236 追问 2022-01-11 17:32

可以这样吗 借应付工资300 管理费用红字100 贷银行存款200

头像
齐红老师 解答 2022-01-11 17:37

可以的,学员,没问题的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借管理费用100 应付职工薪酬200 贷银行存款300
2022-01-11
你好 借应付职工薪酬5000 贷银行存款 应交个人所得税
2022-10-09
你好!你现在是要补计提是吗? 你12月计提的时候分录怎么做的
2024-04-03
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
2021-12-14
您好,正常做发放分录即可,不需要冲回。因为多发部分在应付职工薪酬借方体现
2021-05-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×