你好,不需要计提,分录是 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
请问老师,我22年1月份补交的20年的印花税,记账凭证怎么做呢?21年12月份需要计提吗?
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
老师21年的企业所得税在21年12月没有计提我可以补计提在22年的1月吗?还是怎么做呢?
你好,21年12月份忘记计提年终奖,22年发放了,在2月份申报个税是一次性奖金。请问做账是补计提奖金,是2月份的费用了吗?
老师 3月份补交21年1-12月份的印花税 还有滞纳金 怎么做分录呢
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我22年1月缴纳21年印花税的时候,在21年12月计提对吗?
你好,也是不需要计提的
城镇土地使用税呢?需要计提吗?
你好,城镇土地使用税,如果有应纳税额,是需要计提的
哪些税费是不需要计提的呢?
你好,不需要计提的税费有:印花税,关税,契税,购置税等