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请问老师,建筑业一般纳税人,在做预缴税的时候分录怎么做呀?预缴的增值税和附加税,单笔分录旧作结转吗?然后怎么做呀?

2022-01-10 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 17:13

同学你好 借应交税费已交税费 贷银行存款

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快账用户6117 追问 2022-01-10 17:16

老师,如果是: 借:应交税费-预交增值税 应交税费-预交城建税 贷:银行存款 结转:借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 这样对吗老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 17:23

同学你好 对的 但是结转的时候是 借税金及附加 贷应交税

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快账用户6117 追问 2022-01-10 17:24

好的,那老师,月底的时候,预缴增值税这些,怎么转出呢?

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齐红老师 解答 2022-01-10 17:36

同学你好 这个不转出的 是抵减应缴的

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快账用户6117 追问 2022-01-10 17:38

老师,如果这个月又有增值税需要交,还有预缴的增值税,这种怎么做账?

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齐红老师 解答 2022-01-10 17:47

同学你好 预缴的抵减应缴的吗

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快账用户6117 追问 2022-01-10 17:55

就是本月有预缴的,也有应缴的,这种情况下应该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2022-01-10 18:04

借:应交税费——应交增值税(预缴增值税) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育附加 贷:银行存款(或库存现金)

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同学你好 借应交税费已交税费 贷银行存款
2022-01-10
借应交税费,预交增值税 应交税费城建税、地方教育交易附加 贷、银行存款 预缴的时候不用计提。
2024-06-13
你好,这个是借应交税费-应交增值税-已交税金。贷银行存款 然后体检的时候,借,应交税费,未交增值税贷,应交税费。应交增值税,已交税金贷,银行存款。
2024-03-18
借:应交税费-应交增值税-预交增值税 借:应交税费-城建税等附加 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2022-07-02
这个就是做收入的时候一块做的 不单独计提 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费简易计税 借应交税费简易计税 贷银行存款 预交的: 借应交税费应交增值税已交税费 贷银行存款
2021-08-12
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