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房开企业,现要结转成本了,有一笔工程款188万未支付款,可以先做暂估吗?分录怎么做?

2022-01-10 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 16:01

同学你好 这个可以的 借开发成本 贷应付账款暂估

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同学你好 这个可以的 借开发成本 贷应付账款暂估
2022-01-10
你好! 这个可以的做暂估。 借:开发成本 贷:应付账款-暂估
2022-01-11
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
您好,简单做法就是不冲减,发票来了放在暂估后面
2023-10-13
您好 借:工程施工 借方负数 贷 应付职工薪酬 贷方负数 对应结转的成本也应该红冲
2024-05-12
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