你好 借应收 贷收入 应交税费 报税时交税 借借应交税费 贷银行 、一般纳税人可以用进项抵销项

老师,请问我公司是小规模纳税人,当月开了专票,要缴纳增值税,需要怎么写分录,是先计提,然后到了季度申报缴纳的时候在来做缴款分录?
小规模纳税人跟一般纳税人缴纳增值税都是季后度跟月度后缴纳,开票当月会计分录怎么填写
小规模开了1个点的专票,报增值税,是季度报?还是跟一般纳税人一样按月报?
结转增值税: 小规模季报季度结转 ,一般纳税人月报月度结转。 小规模、 一般人结转增值税的会计科目分录怎么写
企业缴纳增值税,一般纳税人是按月缴纳,小规模是按照季度缴纳,是吗?那企业所得税呢?怎么缴纳的?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
好的老师,那附加税怎么处理呢
记入税金及附加 贷应交税费
增值税开票的当月不缴纳,要转出吗?还是直接当月确认收入分录,缴纳的那个月做缴纳分录就可以?
不交税就是做收入分录 没有其他的
那转出未交增值税跟待抵扣进项税是什么情况呢?
你好 建议你看一下增值税 22号文件各科目都有详细解读