你好,去税务局修改的。你这个无票收入以后需要开发票吗。
老师,小规模增值税申报,有负数,所以申报后去税务局改报表了,回来发现忘记算无票收入了,再去税务局改一次表吗?
老师,小规模增值税申报,有负数,所以申报后去税务局改报表了,回来发现忘记算无票收入了,我是要再去税务局改一次表吗?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
我小规模季度增值税报表 6号填写0申报了 现在10才发现有无票收入忘记了 作废不了 没有税控盘
没有票的 是为了账面好看才报无票收入 可以更正申报吗?
你好,可以更正申报的,如果自己更正申报不了,得去税务局。
就是我 不知道可不可以更正申报 这个更正申报 不会怎么样吧
你好,企业所得税没有申报是吧?企业所得税也需要正常交税的,你做无票收入,账上和申报的是一致就可以了。
其他的没有影响的,你得确定一下,这个无票收入以后不开。
我是一个季度报一次无票收入
无票收入是直接走内销 没有开票的
你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税,做这个就可以的,需要正常交增值税和所得税。
嗯 好的 我现在就是去增值税更正申报 的话 要是可以更正申报的话 就不用去柜台是么?
老师 要是不能更正申报 才去柜台吧
你好,对的是的是这么做。