你好! 借在建工程 贷应付账款
收到工程款的发票,款未结,怎么做分录
老师收到工程劳务费的发票怎么做分录
老师:请问建筑施工企业预提劳务费的分录怎么做?工程收到劳务费发票的分录怎么做?
老师,收到工程发票的分录怎么做账?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师,开的是专票,去年付的款,今年才收的发票,麻烦老师把分录写全
去年付的款 借预付账款 贷银行存款
今年收到发票 借在建工程 贷预付账款
老师,去年付的款做的分录是借:应付账款 贷:银行存款,今年收到专用发票的分录怎么做,因为已经完工了
借固定资产 贷应付账款
老师,固定资产~二级科目我不知道写什么
具体是哪方面工程呢?
老师是装修二楼仓储
借长期待摊费用…装修费 贷应付账款
老师,去年钱已经付了,今年就发票的分录
是的,做上面的分录就可以了