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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢

2022-01-08 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 17:07

您好,当时暂估的,就红字原路冲回去。不要做进营业外收入。

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快账用户9965 追问 2022-01-08 17:09

冲销的话 当时库存商品又都结转了 库存商品成负数了 这样的话 还要怎么调呀 老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 18:05

但是从您的表述下,库存商品是入了两次的,一次是暂估,一次是付款时。出现负数说明库存商品本来就不够用。

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您好,当时暂估的,就红字原路冲回去。不要做进营业外收入。
2022-01-08
同学你好 很高兴为你解答 可以转入营业外收入
2022-01-08
您好,这个的话,应付和暂估,这俩红冲,就可以
2024-04-23
借应付账款暂估贷应付账款A。
2024-05-27
这个需要做借库存商品 -230贷应付账款-230 你之前结转成本吧,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020-09-18
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