同学你好,根据B公司的科目余额,在A公司做一个凭证,把B公司科目余额表里的所有者权益去掉,换成银行存款80万元,差额记入营业外支出,或者营业外收入。
A公司用80万收购B公司,B公司科目余额表上还有余额,这个收购回来B公司的数据要怎么入到A公司去
2020年4月份,A公司是B公司的子公司。B公司有一笔存货,80万。A公司从B公司花100万将这笔存货采购过来,预付货款40万,收到商品后支付货款50万,余款10万尚欠。A公司收到上述材料后对外销售了60万,对应的收入为75万,其余库存。 合并的抵消分录怎么写
2020年4月份,A公司是B公司的子公司。B公司有一笔存货,80万。A公司从B公司花100万将这笔存货采购过来,预付货款40万,收到商品后支付货款50万,余款10万尚欠。A公司收到上述材料后对外销售了60万,对应的收入为75万,其余库存。 合并的抵消分录怎么写
公司A购买供货商B通过科目应付账款—物资结算款100万,公司B针对公司A销售收入110万元,差额10万元 经双方对账公司A应付账款余额和公司B应收账款余额能对起来,请问公司A材料费肯定是110万元吗?差额10万元只是没通过应付账款科目核算?
A公司换签到了B公司,A公司账面长期待摊余额借方还有20万,怎么把这20万转到B公司去呢,怎么做账呐?
老师,请问c&f出口的报关单,应该怎么做会计分录?
@郭老师回答,老师, 汽车销售行业,现在出现这情况, 我家卖一台车给甲方(也是经销商)我开的专票给他,他家开上户发票给客户, 但是客户是按揭 ,贷款只能从我们家金融。放款放到我们家。 来冲我给经销商开的专票、 这实际的业务,现在怎么走账能合理呢
本月进项税额留抵到下个月抵扣销项税额,本月留抵的分录应该怎么做,比如进项税2000,销项税1000,留抵1000
老师,你好!公司在审计公司出来2024年审计报告和汇算清缴报告,那我在税务系统,是先做24年汇算清缴 还是先做24年财务报表年报?谢谢
老师请问汇算清缴从那张表开始填写
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
直接做一笔就可以吗,那科目余额表里面那些明细的数据不用再入了吗
同不你好,不可以直接做一笔,科目余额表里面那些明细的数据,要录入的。