咨询
Q

公司是21年8月刚成立的,最后一个季度有几笔主营业务收入,也给对方开了票,但是合同签到22年9月份的,这其实算预收款,成本基本都是在22年才会产生。这样在21年能按预收款入账吗?如果直接确认收入会导致企业利润增加很多

2022-01-08 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 10:48

开了票,就要确认收入与增值税了

头像
快账用户4112 追问 2022-01-08 10:50

我们是做培训的,基本上都是先收款再产生服务,没法按服务期来确认收入吗?在年末先缴纳增值税

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 10:53

在年末先缴纳增值税,收入按期确认,可以。

头像
快账用户4112 追问 2022-01-08 10:54

那这个会计分录应该怎么做?10月份收的款也可以做预收款吗?

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 11:01

10月份收的款也可以做预收款

头像
快账用户4112 追问 2022-01-08 11:05

那分录是 借:银行存款 贷:预收账款吗?那申报增值税的时候收入总额要怎么填?是写当期收入还是总收入?如果写总收入会影响第三季度的利润吗?

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 11:08

申请增值税时 借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税

头像
快账用户4112 追问 2022-01-08 13:00

我是指税务系统申报时候收入怎么填是填总额还是当期收入

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 13:18

增值税应填开票金额 企业所得税,填当期 收入

头像
快账用户4112 追问 2022-01-08 16:10

是收入都可以做预收款处理吗?

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 16:11

收入都可以做预收款处理

头像
快账用户4112 追问 2022-01-08 23:37

老师,比如对方在最后一个季度分了三笔款项打进来,但是都是一个合同里面的,我全部先做预收款处理,那年末能不能把一部分先确认为收入?如果可以分录应该怎么写?比如三笔10万,20万,30万,然后年末想先确认其中5万为收入(都已开票)

头像
齐红老师 解答 2022-01-09 10:38

年末想先确认其中5万为收入 借:预收 贷:应交税费-应交增值税-销项 贷:主营业务收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
开了票,就要确认收入与增值税了
2022-01-08
你好,同学。 借,以前年度损益调整 贷,应收账款等 直接调减收入,21年到时再正常确认收入即可
2021-01-17
对的哈,您这里分录完全正确的
2023-01-07
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×