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我们是一般纳税人物流公司,21年我们公司加盟了另外一家物流公司,我们的资金往来一直都在第三方财务平台系统里结算,我们公司做账就是其他业务收入和其他业务成本。我们11月份结束了与这家公司的合作,结束后物流公司又给我们打进了2万元,这2万元我们怎么做会计分录?

2022-01-08 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 09:50

这2万元,仍然可确认为其他业务收入

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快账用户3194 追问 2022-01-08 09:51

我们公司其他业务收入与其他业务成本差额怎么做会计分录?

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齐红老师 解答 2022-01-08 09:55

若2万元对应的成本,确实没有,不用结转成本

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相关问题讨论
这2万元,仍然可确认为其他业务收入
2022-01-08
你好 ; 是的; 借 应收账款 或者银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
2021-12-13
你好   你开票出的 做 :借 银行存款或者应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  。 你们取得别家开的发票做 :借主营业务成本  贷 银行存款或者应付账款  
2021-01-05
你这种就相当于是发票开给了其中一个单位,但实际收益的话是很多个单位。那你这种情况可以根据你们的一个协议,还有每一个公司他们内部的一个具体使用数据数量来进行分配,可以采用这一条。
2023-01-28
你好 1.    那B给你开票2.3万 ; 这个2.3万是什么款项的  
2022-08-02
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