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把应付账款做成主营业务收入怎么调账

2022-01-07 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 15:53

你好,这个做不了的,学员

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快账用户9109 追问 2022-01-07 15:53

不可以调账吗?

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齐红老师 解答 2022-01-07 15:56

这个不可以的,应付账款是供应商,不是客户的

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快账用户9109 追问 2022-01-07 15:57

你懂没有哦,比如收到一笔款1000元,其中有300元是应付款,我做的分录是借 银行存款1000 贷 主营业务收入1000 怎么调账?

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齐红老师 解答 2022-01-07 15:58

300元为什么是应付,这个业务是什么性质,

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你好,这个做不了的,学员
2022-01-07
你好 借:主营业务收入 贷:应付账款
2022-01-07
用红字冲回原暂估分录:按原暂估金额,借记 “主营业务成本”(红字),贷记 “应付账款 - 暂估”(红字)。 根据发票金额重新入账:借记 “主营业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷记 “应付账款 - 供应商名称”。 检查核对:确保 “应付账款 - 暂估” 无余额,“应付账款 - 供应商名称” 余额正确,成本记录无误
2024-12-24
你好,做一笔调整分录 借主营业务收入 贷应交税费-应交增值税
2021-05-11
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
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