你好,你们有原材料销售的范围吗
老师,我想问下我们公司进来了一些材料,供应商给我们开的是普票1%的,然后我又把这些卖给了另外一家,我给他们开13%的专票这样可以吗
你好,我们公司卖了几百块钱的原材料给另外一家公司,我们给他们开发票 开什么呢
老师,我们公司和另外三家一起装了一个电表,电表是我们公司账户,供电局给我们开发票,其他两家把钱给我们,但是最近他们也要电费发票,我们开不了,他们要我们开成材料,但是我们如果给他们开材料,那我们库存就会成负的,这对我们不好,这也不和要求,我们该怎么办?
老师你好,我们公司的原材料用不上了,卖给其他公司了,应该怎么样开出库单呢?由谁开呢?
你好,老师,用于公司的原材料,我们可以卖出后开原材名称的发票吗,比如我购进100万原材料,现在把这个原材料卖给另一个公司了
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
应该是没有的,那这笔要怎么处理啊
那你得问下你税务局偶然业务允许你们自己开发票吧?
那不开发票怎么处理呢
你好,借银行存款贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷原材料。
当时做了借应收账款 贷银行存款,然后这个一直挂在我的贷方余额那里
不对,你这个分录做反了是吗。
我说错了,借银行存款贷应收账款,然后应收贷方一直有余额,要怎么处理,能开原材料的发票吗
借应收账款贷,其他业务收入应交税费。
那就是做无票收入是吧
好对的是的是这么做。