收到上年末未下达用款额度时,分录是 借:资金结存-零余额账户用款额度2 贷:资金结存-财政应返还额度2 借:零余额账户用款额度2 贷:财政应返还额度2
你好,去年结转的财政应返还额度,借:财政应返还额度10贷方:零余额用款额度10,今年实际下达应返还8,请问未下达的2怎么做分录账务处理?
老师好!我是事业单位的年末做财务:借:财政应返还额度贷:零余额账户,预算借:资金结存-财政返还额度贷:资金结存-零余额账户,然后第二年财政不返还,如何做分录?
财政云上年的财政应返还额度今年确定不返还了,上年财务做了借:财政应返还额度—财政授权支付贷;零余额账户用款额度预算做了借:资金结存—财政应返还额度贷:资金结存—零余额账户用款额度今年不用零余额账户用款额度这个科目了,今年怎样做账把这笔钱销掉
收到上年末未返还资金时,分录是 借:资金结存-零余额账户用款额度2贷:资金结存-财政应返还额度 借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度,可是到今年年底支了一部分返还资金后,剩余返还资金做了追减,分录怎么做
[2021-2]20×1年10月8日,收到代理银行盖章的“财政授权支付到账通知书”,显示财政专户返还授权支付的本年预算资金额度200万元,该额度系西大门建设专项资金。A.借:零余额账户用款额度2000000B.借:资金结存-零余额账户用款额度2000000C.借:财政应返还额度2000000D.借:资金结存-财政应返还额度2000000E.贷:财政拨款收入2000000F.贷:财政拨款预算收入2000000G.贷:事业收入——财政专户返还收入2000000H.贷:事业预算收入——财政专户返还收入2000000
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
但是我本年并未在零余额收到2这笔款项,相当于只花了8,这个2怎么在财政应返还上做冲减?
未下达的不用做账,年末直接反冲即可
怎么反冲呀?分录怎么做呀,因为是在去年做的结转
去年的不是要在年末注销吗,今年的先申请,然后按实际下达的做账,没下达的也不用管啊,申请的时候又不做帐
财政应返还额度年初数是10啊,所以显示的余额是2,明年又不给了,所以想做一笔把不给的钱清0啊
好的,做这个分录即可 借:财政应返还额度 贷:零余额账户用款额度 借:资金结存-财政应返还额度 贷:资金结存-零余额账户用款额度
您好,关键是这个额度并没有给我们下达,所以不存在于零余额里面,并且财政应返还额度科目余额是借方2
剩下的没下达,在做决算的时候说明就可以了
那账上还有余额怎么办,我不能一直放着吧