你好,要把贷方发生额转到借方这个转出未交增值税才能平
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师好,不是说数字大的是贷方,为啥,后面结转增值税,应交增值税-转出未交增值税在借方,应交税费-未交增值税和减免税款在贷方?
同会计分录就是,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项税额转出,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费应交增值税进项。这是啥意思,为啥前面一大堆借方,后面是贷进项
如果是销项大于进项: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税, 这个转出未交增值税,一直在贷方吗?还是需要结转?
老师,您好,我们每个月都要多的进项,那是不是也要先转到应交增值税-未交增值税,在借方:应交增值税-未交增值税 贷方:应交增值税-转出未交增值税,在借方:应交税费-增值税留抵税额,贷方:应交增值税-未交增值税,那为什么我看到百度他们都要过一下应交税费-进项税转出?
请问一下,现在以旧换新或假设含税价3000元 国补1200,实际云闪付要支付1800元,但是对方有旧车回收低了300元 实际付到云闪付1500元,请问会计分录咋做呀
运输公司开票100万交多少增值税
老师,给职工交社保。个人部分和工资部分改怎么做分录?
老师:请问一下汇算清缴报表中的资产总额,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月资产总额数吗?
老师,汇算清缴填费用104000表费用是减需要调整的费用金额吗?还是填利润表上的金额
老师,我今年都35周岁了,我有中级,我要是在记账公司学习半年,回头可以找到合适的会计工作吗,之前我做过内账会计。
老师好,我们是门窗厂,现在我们窗户系列毛利是都知道了,要是想搞活动让利客户,想着下多少平方给返%之多少,这种怎么算呢
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
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可不可以, 借:应交税费-应交增值税 173680.12 借:应交税费-应交增值税-减免税费 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
?借:应交税费-应交增值税 173680.12这个是什么科目,这个是小规模的科目