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增值税小规模 3%按1% 借:银存 贷:主营业务收入 (按3%反推) 贷:增值税(销)主营收入*1% 贷:其他收益(主营收入*2%) 这样做分录在增值税申报时销售额的填写数可以与账上相同,如果分录写成 借:银存 贷:主营业务入贷:增值税(销)1% 是不是增值税申报时销售额就不能直接取账上主营业务收入的数,而是要按3%重新算下主营业务收入数再填呢?

2022-01-06 07:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 07:26

同学你好,对的,你理解正确。

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同学你好,对的,你理解正确。
2022-01-06
你好!需要贷记应交税费——应交增值税的
2022-04-14
同学,您好 两个都应该确认收入,赠送的商品也要视同销售
2023-03-30
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
你好 这个增值税申报一直都是按3%的,这个可能疫情政策是阶段不是一直 所以没换表 还是原来的表 收入还是看票来 季度不超45万还得 先借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 再把税费转入营业外收入
2022-01-05
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