你好 ; 你跨年了要走以前年度损益调整 来处理的。 会影响报表 的勾稽 和报表利润的
请问:我想把以前年度的其他应收科目下的余额转成成本,会影响资产负债、利润表,但是我的所得税报表不用改,因为是小规模纳税人,成本栏我是把应收算进成本里了,就是平时的凭证没做进去,现在想改以前年度的其他应收,可以不影响当前年度的损益吗?
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
老师们我咨询个问题,目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。(当时科技局的任务,相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免)我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表,但是红冲的495万发票如何做账呢?我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借:应收账款贷:主营业务收入,我今年红冲了咋做账呢,(借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字))这样做对不,是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边,但是这样做也影响本年的收入和利润了吧,。虽然账面我没红冲主营业务成本,但是申报有填写这个红冲的495w
我们2023年12月份取得一张专票,已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ,就把这张发票红冲了,又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益,贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表,他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一:我们做的账务处理对不对?问题二:软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗?本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万,如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
请贾苹果老师解答,其他人误解,否则差评!!!关于你那天说的问题,调账,大部分用到的是以前年度损益调整,然后调了后,会影响以前年底利润, 比如说现在把其他应收调账 借:以前年度损益调整443.4 贷:其他应收款443.4 借本年利润-以前年度损益调整443.4 贷:以前年度损益调整443.4,1.这个分录是这样对吧?2.调账后不用再去更正以前的申报表是吧?3.这个只影响以前年度利润减少,跟我们现在年度没有关系是吧?然后我们现在2024的财务报表导出来后会资产负债表年初和年末的本年利润-未分配利润都是没有影响的是吧?
粮油店小袋米改装成大袋米或者大袋米拆分成小袋米怎么写分录
店员当日存现金,不通过现金科目,直接借银行存款,贷收入,对吗?
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗?直接1月份记入管理费用-办公费9000可以吗?
汇算清缴固定资产折旧表里的资产原值是按哪个数填列啊
关联业务往来年度报告是与企业发生往来的单位和个人吗
什么意思呀?非正常损失转出进项税额,自然灾害不转
超市1至3月销售收入,是零售现金入账的,中间的有的收入开票了有的客户没要票,当时没开,3月一起把现金收入存到对公户头,那之前的开票收入怎么做账
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗
老师好:咨询一下,一份协议书,涉及委托方、受托方、委托事项中的当事方,这份协议约定的事项,如果后期出现问题,责任人一般是谁?
合作社企业所得税年报,提到其余股东合计投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,请问没有前十位股东怎么办
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会影响今年的报表吗?
你好; 会影响期初数据的。 是的
请问老师:成本科目用以前年度损益代替是吗?
你好;是的。 跨年损益要用这个科目替代的