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小规模纳税人增值税申报表中,本期应纳税额与本期应纳税额减征额是怎么算出来的?

2022-01-05 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 12:04

你好,应纳税金额是第一行的数据乘以3% 应纳税减征额是第一行的数据乘以2%。

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齐红老师 解答 2022-01-05 12:04

前提是你所有的发票都开了1%的。

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快账用户2661 追问 2022-01-05 12:10

开票数据有货物,导入申报表后没有货物的数据要自己填吗?我这个货物时买进放库存商品又卖出的,申报表不用再填其他栏吧?

开票数据有货物,导入申报表后没有货物的数据要自己填吗?我这个货物时买进放库存商品又卖出的,申报表不用再填其他栏吧?
开票数据有货物,导入申报表后没有货物的数据要自己填吗?我这个货物时买进放库存商品又卖出的,申报表不用再填其他栏吧?
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齐红老师 解答 2022-01-05 12:12

你好,你们是不是没有货物销售的税种认定

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齐红老师 解答 2022-01-05 12:12

这种情况下,你需要去税务局那边增加上。

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快账用户2661 追问 2022-01-05 14:11

是没有销售货物的税种认定,我们是小规模,都是1%的税率,自己在免税销售额中金额加上去 不去增加税种认定了 可以不?

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:11

不可以的,后期你税务局如果比对出来的话会找你们。

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快账用户2661 追问 2022-01-05 14:12

哦 那还是跑一趟吧 偶然发生的 后面可能也不会有

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:14

你可以打电话提前问一下,他在那边不需要你们去能做吗?

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快账用户2661 追问 2022-01-05 14:15

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:18

不用客气,工作愉快

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