同学你好 在账务处理-期末结账-反结账-开始
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
用友软件反记账到20年12月份,补录入了几笔大的跨年发票,现在发现结账后,所得税的期初余额不等于调账后期末余额,而还是原来没有调整后所得税费用金额,请问是什么原因
金蝶软件专业版现在是2022年怎样反结2021年12月份原材料入库,其他账目没有结账,只是原材料结账了
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
转出未交增值税借方有余额,进项税额借方也有余额,这两个科目能合并吗?
老师,老板让其他很多家核定个体户开票给老板自己名下的公司,没有说确定具体数额和开票内容,让估摸着开,这不能给开么?
外经证已报告,未报验,已作废,需要核销吗?
老师,这道题的选项a是因为没有给出营业净利率,总资产周转率和权益乘数然后算不出来权益净利率这个指标,收入增长30%,但经营效率和资本结构不变那就意味着,营业净利率,资产,负债和股东权益都是同比例增长,那权益净利率这个指标就是保持不变的对吗。那题干给出的大于可持续增长是什么意思呀?
建材类企业,销售费用跟管理费用占多少比例
你好老师,这个题分录怎么写:6月10日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为 200000元,市场不含税售价为250 000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为32 500元
开具红字信息表后,会计需要做账务处理吗
老师,请教这个回单,分录怎么写?
老师,企业成立不久目前没有固定资产,汇算清缴的时候还有需要填写资产折旧的这张表吗
我想问一下出口退税勾选,取得采购发票时,可以先不勾选申请退税吗?等收到销售货款再勾选退税可以吗?
还是不行啊
我只反结原材料
同学你好 是在原材料核算-期末结账-反结账-开始。