同学,你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(进项税额)
老师您好,请问去年初级考过后怎么学习实操?
老师您好,我们是一般纳税人,一月销项税额16002,进项税额为0.这个在做账的时候怎么做分录? 二月份销项税为0进账为5234.1这个又怎么做分录呢?
如果去年注销的公司是不是不用工商年报了?
美妆培训机构收取的学员培训收入10000元,免费赠送成本500元的化妆品,赠送的化妆品需要视同销售么,怎么做分录呢
老师,未开来发票的支出费用,怎么入账,比较好
2025年2月考勤工资怎么算,有请假的,企业单休,麻烦详细点
已计提的320w是什么 为什么不计算
老师 税金及附加选哪个呢
老师这个1,2问怎么看是普通年金还是递延呢
刚开的外贸公司,还用不用外管局备案,如果用,外管局备案操作流程
老师 销售收入不是销项税额吗? 那次月缴纳的增值税的会计分录怎么写
同学,不好意思老师写错了 你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
增值税结转,次月缴纳分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、下月实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
那就是当月的时候还要写会计分录3 结转应缴纳增值税的会计分录
同学,你好,是的,这样写的话可以很清晰明了
谢谢老师
不客气的,欢迎下次提问,谢谢