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2021.11月供应商开了一张服务费专票,会计分录是:借:主营业务成本,应交税费-增值税进项税额,贷:应付账款。在2021.12月做了进项抵扣,现在2022.1月合同终止,供应商冲红专票。如何做会计分录?

2022-01-04 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 16:39

就原分录负数冲销掉就是哈

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快账用户3313 追问 2022-01-04 16:42

有进项抵扣了呢

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:49

做进项收到发票后做进项转出

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就原分录负数冲销掉就是哈
2022-01-04
借应付账款 借主营业务成本负数, 应交税费应交增值税。
2021-11-22
借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-20
你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-04
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-06-29
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