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老师,我上个月申报了100万,交税了,12月才开票,账上处理是红冲上月的主营业务收入分录,再按这个发票重新做分录吗

2022-01-04 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 15:04

你好,对的是的是这么做。

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快账用户2286 追问 2022-01-04 15:07

申报表这里怎样填,我上月申报了未开票收入100万,12月开出发票110万

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:10

你好,无票收入红冲,然后再做开发票的。

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快账用户2286 追问 2022-01-05 09:43

老师,我是说申报纳税的表那里怎样填?

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齐红老师 解答 2022-01-05 09:50

附表一未开具发票填写负数 开具的发票填写正数,如果是13%销售货物的,在第一行里面填写。

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快账用户2286 追问 2022-01-05 10:11

就是以前已经申报了未开票100万,这个月开出100万发票,这个月就在未开票那里填负数100万是吧?

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齐红老师 解答 2022-01-05 10:13

好对的是的是这么做的。

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快账用户2286 追问 2022-01-05 10:18

老师,我2021年申报末开票400多万,12月开了100万,我要对于每个工程账上主营收入多少开多少票的吗?还是直接开出的总额和申报的一致就可以了,还有这个未开票,可以留到多长时间开完?

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齐红老师 解答 2022-01-05 10:20

你好,你们平时是根据什么来确认收入的?

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快账用户2286 追问 2022-01-05 10:23

平时都是按开票确认收入的,这一次申报了未开票400多万,因为已经在做工程了,只是还没有收到钱,还没有开出票

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齐红老师 解答 2022-01-05 10:25

你好,如果已经完工了,你需要全部做收入的,做无限收入。

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快账用户2286 追问 2022-01-05 10:25

老师,还没有全部完工

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齐红老师 解答 2022-01-05 10:30

成本发票到了多少 可以作一部分 超过成本别太多就可以

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