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3.某工厂为一般纳税人,8月份发生以下经济业务:购进材料20000元,专用发票注明增值税2600元,材料货款未付,尚未验收入库;销售A产品16台,售价1500元/台,开出专用发票,商业汇票结算;销售B产品25台,售价2400元/台,款已收到;因A产品质量问题,购货方退回2台,购货方已提供当地税务机关开具的“开具红字专用发票通知单”;购进原材料48000元,专用发票注明税款6240元,货款已付,材料验收入库;销货方转来承运部门开具的运费增值税专用发票,金额4500元,款已支付。要求:(1)根据上述业务编写会计分录,计算当月应交增值税并做会计分录(注:相关票据已通过主管税务机关认证)

2022-01-03 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 04:26

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:02

借在途物资20000 应交税费应交增值税进项2600 贷应付账款22600

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:02

借应收票据1500*16*1.13=27120 贷主营业务收入1500*16=24000 应交税费应交增值税销项税3120

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:02

借银行存款25*240*1.13=6780 贷主营业务收入6000 应交税费应交增值税销项税780

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:03

借主营业务收入3000 应交税费应交增值税销项税390 贷银行存款3390

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:04

借原材料48000 应交税费应交增值税进项6240 贷银行存款54240

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:04

借销售费用4500 应交税费应交增值税进项4500*0.09=405 带银行存款4905

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齐红老师 解答 2022-01-04 06:05

应交增值税的计算是 3120+780-2600-390-405=505

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