你好,你要银行明细全部补做进去。
老师 我的单位是六月成立的 六月7月的的账都是给代理记账公司做的。7月他们也进行了季度所得税申报。但是现在账我们自己拿回来做了。发现代理公司没有做银行账 我现在在接手要什么做?
老师,公司是6月成立的,我现在刚来这家公司,外账是包给代理记账公司的,内帐自己做,我现在该怎么入手
老师你好,公司以前是代理记账公司做的账,他们是用软件做的,但是现在公司说没有多少业务,暂时不买 软件,想做手工账,我做手工账,是不是就是根据代理记账公司提供过来的总分类账,库存现金,银行存款,明细分类账等登记数据接着往下做呢
老师,您好,就是从别家代理记账公司接过来的公司,公司成立6年多了,但是代理记账公司做账的时候把银行这一块的账没做进去,我现在接手怎么做?
老师,现在新进了一家公司,有个一般户从2019年开户到现在没有做过账,只做了基本户上的账,之前都是代理记账公司做的,中途换过代理记账公司,公司开户也没有和代理记账对接过,这个户头上的账怎么处理?
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
老师,从成立到现在,能不能让财务公司的补,如果补上的话是不是跟税务局系统上的数据对不上了?
这个可以跟财务公司提出要求,要他们把银行账录入,进行账务调整。一般会直接录入最近月份,不会去动之前的数据。
老师,最后拿账的时候是不是还得跟税务局系统对下账这些的?
严谨的话应该与系统数据核对。 但实际工作中,一般不会跟税务系统核对。
老师,那实际工作中怎么做?但是至少要把银行账补上吧?
银行账肯定要补,对方不补就得你自己补了。
谢谢老师
不客气,如对你有帮助,麻烦给个好评,谢谢。
老师,还有一个问题,那这个公司以后交税款是参考以前年度?
以前年度可以作参考,但也需要考虑实际业务
老师,如果根据实际情况的话税可能比以前年度交的少,财务公司没有把成本做进去,只有收入,如果按照实际走的话税负就降低了,这样有没有撒影响?
可以少但增减幅度有限制,每个省份税务要求不一样,具体以税局为准。
老师,您的意思是达到税负就可以?
现在监管力度这么大,只考虑税负肯定是不够的。
老师,那这个怎么处理?
这个需要根据实际工作中各方面综合考虑,这要需要实践,不是这里顺便说说就能解决的。
好的,老师
不客气,希望对你有帮助。