你好 主要是增值税,附加税,企业所得税 这个正常账务处理,但是为了防范风险,建议汇算清缴的时候调增
老师好,工厂没有人管理仓库,例如领料,出库入库等都没有人去管理,材料一批买回来工人直接拿去安装,用多少剩余多少没记录。一些工具,易耗品等都是这样~工厂是做机械的,货发出去后还要到客户工厂进行最后的安装才能正常使用~ 请问老师材料出入库这块内账怎么账务处理? 以及发货,安装的账务处理。 以上谢谢
老师 我单位都是清包工 一些人工开出去的劳务费 这样账务处理的话 该怎么做呢 就是没有成本票 只有往出开往出去开的那种劳务票 然后就是小规模纳税人
老师,请餐饮公司要上些什么税。然后买菜这些成本,都是没有正式发票的。只有送货单。这样要怎样做账务处理。谢谢!
老师,公司用跟1的购买材料合同贷款,后由1支付给2,实际成本票是2提供,这样税务有什么风险吗,入账成本只能是2吧,要怎么弄才能规避风险呢,谢谢
各位老师大家好,我们公司是快递公司,然后,有总部的系统,每个月出表,然后我们是分公司给总部开发票,金额就和总部系统里面的金额是一样的,然后还有一些总部的扣款,总部会给我们开来发票,都是专票,这个怎么做账务处理,包括分录,请老师们指点一下,谢谢
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
是直接按照销售收入报税吗?成本要抵扣出来吗
你要按照销售收入申报增值税的啊,净利润是企业所得税用的