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请问一下调整以前年度的往来款 走以前年度损益怎么走分录。以前应付账款但是发票有问题被税务局收掉了,没有抵扣进项,但是账还挂着。

2021-12-31 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 11:26

你好; 你们实际业务是什么。 之前怎么做的分录

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快账用户1789 追问 2021-12-31 11:27

因为我接手就是期初已经挂着呢。现在也查不了

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齐红老师 解答 2021-12-31 11:35

你好 ;    如果这样的话你去看看是哪个科目有余额 。 方向是怎么样的。 金额大不大   

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快账用户1789 追问 2021-12-31 11:36

有很多家公司,一共有三百多万。因为当时结束对方虚开被查所以票被收了

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齐红老师 解答 2021-12-31 11:44

你好;  那么大金额  ; 你还是去查原因才行的。那么大谁都不敢直接调整的 。       去看看 具体什么原因导致的    ; 你看看挂的什么科目   

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快账用户1789 追问 2021-12-31 11:45

现在是在应付账款的贷方余额里面。因为有很多年了,不调整一直挂着也怕

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齐红老师 解答 2021-12-31 11:54

你好;       应付账款贷方是应付未付款出去的。 那你这么大金额你到底付款出去了没有 ;   如果是虚开的话  那说明你之前是没有付款出去的 或者是买发票的情况   

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快账用户1789 追问 2021-12-31 11:57

就是因为买卖发票。被查,老板说没有付款发票全部被收掉了,但是现在让我冲销掉

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齐红老师 解答 2021-12-31 12:03

 你好;  那货物给你们没有嘛 先不看发票 。 你先看 这个业务发生了没有; 如果有发货给你。这个款后期 会支付 那么就不去冲这个。 等着支付款冲应付账款。 如果货物没收到  这个挂账了 就去冲应付账款。 直接红冲原来挂账科目  

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快账用户1789 追问 2021-12-31 12:13

没有货 本来就是虚开的业务

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快账用户1789 追问 2021-12-31 12:14

跨年的 直接冲销?

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齐红老师 解答 2021-12-31 12:25

 你好; 那你就直接去红冲分录了 。   别挂着了直接红冲。  然后写情况说明   老板签字做附件    ;以后别这么干哦 这个虚做账 会有问题的 

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快账用户1789 追问 2021-12-31 12:27

但是有个问题是只有贷方应付账款余额的期初数。我不知道怎么去冲销

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齐红老师 解答 2021-12-31 12:45

 你好; 你原来分录怎么挂的借方   就去对应冲借贷方负数 

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