你好; 你们实际业务是什么。 之前怎么做的分录
老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问一下调整以前年度的往来款 走以前年度损益怎么走分录。以前应付账款但是发票有问题被税务局收掉了,没有抵扣进项,但是账还挂着。
老师你好 我这边去年做的应付款 款已付但账没有从应付款走 今年应付款还挂着账 不想做以前年度损益调整 请问 我今年还怎么做
去年年底暂估了劳务费,今年年报前没有取得发票,怎么做账务处理?冲销?刚看到一个说法:没有收到发票 借以前年度损益调整 贷未分配利润,借应付账款 贷以前年度损益调整,这个做好不要做,做了被税局看到被罚款?
好的,谢谢老师。还有一个问题:以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了,现在还做以前年度损益调整。分录:借:预付账款。 贷:以前年度损益。票到冲减预付,借:管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷:预付账款。这样对吗?
我在1月26号通过财付通付款99元购买了威海大樱桃当时是5斤而且是大个的当我收到商品特别特别的小,仅仅有一斤,我这是被骗了,请你追回我的资金。
为啥小规模月开了1%的专票,但是今天申报的时候没有自动跳出来增值税申报!?要怎么进上海电子税务局小规模企业增值税申报缴纳路径?
你好老师请问纳税申报的步骤?
那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣,还是在税后实发前扣呢?
老师好,小规模纳税人季度销售额不超过30万,免税费一金,如何理解?季度不超过30万,问题1:30万里面含专票也算吗?问题2:季度不超过30万免征增值税,没有增值税,自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加,所以截图的意思就是:小规模季度不超30万,免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金?
老师,1月底发的24年年终奖,计算了个税金额,但是发的时候忘记扣个税了,直接给员工发的总数(应发数,个税,实发数,发的时候直接按应发数发给了员工),年终奖每个人1万,个税应该扣300,发到大家手里9700元,结果忘记扣税发了每个人1万,300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除,扣的时候是应该税前扣,还是税后扣呢?
自出票起,一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗?
自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
以承兑的商业汇票可以挂失支付没承兑的不可挂失止,只有可以背书转让的。可以公示催考,普通诉讼,什么情况下可以普通讼?所有票据都可以普通诉讼吗?不管承兑还是没承兑的?
公示催告期间届满日不得早于票据付款日后15日。什么意思?白话怎么理解?
因为我接手就是期初已经挂着呢。现在也查不了
你好 ; 如果这样的话你去看看是哪个科目有余额 。 方向是怎么样的。 金额大不大
有很多家公司,一共有三百多万。因为当时结束对方虚开被查所以票被收了
你好; 那么大金额 ; 你还是去查原因才行的。那么大谁都不敢直接调整的 。 去看看 具体什么原因导致的 ; 你看看挂的什么科目
现在是在应付账款的贷方余额里面。因为有很多年了,不调整一直挂着也怕
你好; 应付账款贷方是应付未付款出去的。 那你这么大金额你到底付款出去了没有 ; 如果是虚开的话 那说明你之前是没有付款出去的 或者是买发票的情况
就是因为买卖发票。被查,老板说没有付款发票全部被收掉了,但是现在让我冲销掉
你好; 那货物给你们没有嘛 先不看发票 。 你先看 这个业务发生了没有; 如果有发货给你。这个款后期 会支付 那么就不去冲这个。 等着支付款冲应付账款。 如果货物没收到 这个挂账了 就去冲应付账款。 直接红冲原来挂账科目
没有货 本来就是虚开的业务
跨年的 直接冲销?
你好; 那你就直接去红冲分录了 。 别挂着了直接红冲。 然后写情况说明 老板签字做附件 ;以后别这么干哦 这个虚做账 会有问题的
但是有个问题是只有贷方应付账款余额的期初数。我不知道怎么去冲销
你好; 你原来分录怎么挂的借方 就去对应冲借贷方负数