你好,增值税免征了,附加税自然是免征的。 印花税不免
老师,农产品自产自销的免税产品,是不是免企业所得税和增值税的?
老师,农产品自产自销免增值税,免企业所得税,免附加税和印花税吗?
农产品自产自销申请开免税发票,那么企业所得税和印花税也免税吗?
老师,农业自产自销的是免增值税的,印花税和水利基金免吗
老师农场合作社自产自销增值税和企业所得税和经营所得是免税的,那印花税是0报吗
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
我公司销售给A公司产品,中间人从中提7个点,我公司只得三个点,中间人是开公司的,他开给我们7个点的发票是咨询费,可以吗?
你好,我国目前没有7个点的税率 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
我说错了,不是7个税点,是产品销售金额的70%
你好,我公司销售给A公司产品,这种行为显然是不能按咨询费开具发票的
是我们公司反给中间人的,中间人开咨询费的发票给我们。
你好,中间人的公司,是给你单位开具相应服务费内容的发票(如果是一般纳税人,税率是按6%)