你好 更正第一个分录: 借其他收益 贷其他应付款 更正第二个分录: 借其他应付款 贷其他收益
为什么不是在接到通知的时候: 借 其他应收款 贷 递延收益,收到退税的时候:借 银行存款 贷 其他应收款 借 递延收益 贷 其他收益?
老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢?而且做账时收到的银行账是摘要写借款,借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
当是记账的时是收到钱借银行存款贷其他收益发出去时借其他收益贷银行存款,现在要把其他收益都改成其他应付款我应该咋写凭证
老师,我按您说的修改凭证,其他应付款上还有余额,给对方开发票,分录:借:其他应收款款,贷:主营业务收入,银行收到款,借:银行存款,贷:其他应收款,公户转给这个业务员,借:其他应收款,贷:银行存款
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
年前开的发票,年后才发现,入账到1月份可以吗?
计算主营业务收入本期发生额时,需要加结转本期收入里的主营业务收入吗?
本公司是小规模纳税人,向一般纳税人采购商品,需要开200多万的普票,请问单张发票有限额吗?
上级部门未拨付项目款,二级单位收到发票没钱支付,会计凭证怎么写
能不能帮我做个工程内账
甲方公司没有钱付乙方丙方工程款给抵成房了,现在乙方又把房抵给丙方,丙把房卖给个人,乙方现在应该找谁要发票
进项开进来的是影像投影仪*投影仪,销项开出去的是影像投影仪*投影机这样开的票会有什么关系吗?
这个题gjhjjjjn
A公司是B公司的大股东公司,A公司把所有的房地产权给B公司去使用,运营,C公司想租赁某一部分场地来经营,C公司给B公司开的普票,会违法吗
假设乙产品的未完工产品原材料定额成本2000元,未完工乙产品耗用定额工时800小时。直接人工和制造费用按生产工时比例分配。甲产品月初累计费用见产品成本明细账。要求:(1)计算本月直接人工和制造费用分配率。(列出计算式)(2)登记各批产品成本明细账,计算各批完工产品成本。(金额单位:元)产品成本明细账工作批号:#408开工时期:2012年4月产品名称:甲产品产量:20件完工日期:2012年5月月日摘要直接材料直接人工制造费用合计430累计费用10008000400013000531本月生产费用531生产费用累计531完工转出产成品成本(20件)531完工产品单位成本产品成本明细账工作批号:#409开工时期:2012年5月产品名称:乙产品产量:8件完工日期:2012年5月完工5件月日摘要直接材料直接人工制造费用合计531本月生产费用531期末在产品成本531完工转出产成品成本(5件)531完工产品单位成本
都是正数吗
对呀,那俩个分录是什么数就是什么数
希望能帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!