你好,结转损益的分录是 借:财务费用 30 贷:本年利润 30
收到银行利息1.96借:银行存款:1.96贷:财务费用:1.96 在月未这一笔结转到本年利润分录怎么写
老师,本月结息收入是227.64,如果借银行存款227.64,贷财务费用-227.64,结转时怎么写分录
老师你好!当月产生财务费用分录,借:财务费用-手续费 63.63 贷:银行存款 63.63 借:银行存款 224.7 贷:财务费用-结息收入224.7 月末结转,分录和金额怎么做呢?
老师,我的公户银行结息时,我的分录是借银行存款 借财务费用-30.那我在月底结转损益时,这笔分录怎么结转啊?
老师,我们一共发生两笔业务,一笔是借管理费用1130,贷银行存款1130,一笔是借财务费用-7.59,借银行存款7.59,我年末结转具体分录怎么做,金额是多少?
老师,报销可以和工资合并发放吗?比如工资4000,报销2000,可以直接一笔6000转账吗?这样会不会被要求交个税呢,因为报销加起来超过5000了
老师我有一个问题我们公司24年10月份开的发票,到了25年1月份,会计又发现开错了,又红冲了,现在1月份的账就对不是了。
其他应收款是-100 其他应付款是-100,这两个如何调账呀
1月转出了进项税额80元,现在这个80元又可以抵扣了怎么做账 转出的时候做了:借:管理费用 贷: 应交水费进项税额转出80元 借:应交水费进项税额转出80元 贷款未交增值税80元
以前股东实缴的注册资金在转股后原来的实缴资金是不是要算成新股东的呢?原股东实缴500万,新股东占股15%,原股东85%,原股东500万已经实缴,新股东填写工商的时候填写实缴金额不?怎么填
公司支付了一笔担保费,请问计入什么科目?
小规模 增值税减免分录
老师,我们公司营业执照公司登记类型是股份有限公司,那么税务备案写的私营股份有限公司对吗
老师,培训公司,包餐花的餐费是记成本还是费用里?
合作社上年度盈利了,年初给乡人民政府分款,怎么做账
老师,那公司发的年终奖,我该怎么写分录啊
你好 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。 晚安