借预付账款贷银行存款。
老师好,公司付购车款,发票还没到,挂哪个科目好?
老师 上个月付的货款 这个月都没收到发票,挂账挂到哪个科目呢?
你好,老师。公司购买汽车,款已付,发票还没收到,怎么写分录
老师,请问一下付了款,发票还未到用哪个科目挂账?
请问老师,支付的材料款,还没收到发票是应该挂在哪个科目上
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
挂预付账款这个科目吗,还是其他应付款
借预付账款或者是其他应收款贷银行存款 其他应付款不合适。
为什么说其他应付款不合适呢
其他应付款借方余额是负数
意思是不能借方负数?
你好,借方负数的话你还得单独的重分类。
那主要出于麻烦与否的角度出发吗?
你好,对的是的,是这么做的。