借管理费用,贷银行存款。
老师,请问我们20年12月,和其他企业签了一份30万的技术服务合同,对方已经开票给我们企业,我们已入账20年费用,但21年开始对方不履行合同内容,对方想让我们把发票退回,请问那我应该如何做账?
我们企业2021年付的款,费用也的确是21年的费用,但是对方得22年才给我们开发票,请问我21年如何账务处理。
老师,21年初我们支付给对方公司12万,对方在21年7月多给我们开了5万的发票,现在其他应收款是贷方余额5万,如果我们22年再支付给对方5万,是不是就不用对方开发票给我们了?
我们公司21年12月支付一笔货款,还支付一笔广告款,因为没有收到商品,对方广告还没给我们投放。等22年我们收到商品,对方开发票是22年,广告在22年投放完,对方给我们开22年的发票。我是不是确认库存商品和广告费,要在22年确认?
老师,我们21年以银行回单记了财务费用,22年开回21年利息和手续专票,我们22年的账务该如何处理记账
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
老师,收到银行账户测试费1分钱,怎样写分录合理?
请问老师公司备用金转给谁最合适呢?
老师好,按季度打印的明细账的期间要选择4-6月,还是1-6月啊?
哪位老师可以帮我做一下题,谢谢
老师,你好,请问卖二手车,开具了发票,怎么做分录,以前没有入固定资产进去
老师,请问总公司是小微企业,分公司是跨地区的非独立核算企业,分公司只有工资和社保支出,收入都是通过总公司签订合同申报的,请问这个怎么报税,分公司以无单独的账本。
搬运软件支出的费用,用银行存款付,怎么写分录
老板开通聚合支付了,然后是付到他的私人账户上,这种的话。收入必须开票吗?税局能查得到吗?
老师好,请问知道成本,如何计算出售价?
但是21年没有发票
没有发票也可以这样做的。
企业根据权责发生制来做账,不是根据有没有发票。
比如说我是21.12月付当年的办公费,但是对方22年2月在给我们开票,我们想在21年12月确认费用做账,但是票又跟做账的所属期不一样,中间需要经过一个科目过度一下吗
那回头等收到票 再把这张票放在记账凭证后,会不会被认为是提前确认费用
好,不用的,你有证明就可以的,证明是二一年的。
是要什么样子的证明呢
对方提供服务的证明。