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转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税1280 贷应交税费未交增值税1000 应交税费应交增值税减免税款280

2021-12-30 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 16:32

你好; 你具体业务是什么

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快账用户2655 追问 2021-12-30 16:36

就是这个凭证,因为本月有技术维护费用,不知道转出的增值税是实交的还是没有减去280元的技术维护费的数

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快账用户2655 追问 2021-12-30 16:38

还是这么做 借应交税费应交增值税转出未交增值税10000 贷应交税费未交增值税1000 这是实交的数

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齐红老师 解答 2021-12-30 16:47

你好;     你结转下 :借 应交税费应交增值税转出未交增值税 280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280  ;  你的销项税都结转到转出未交增值税了没有   ; 你说说你销项税是1280 吗 

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快账用户2655 追问 2021-12-30 16:47

还有280的余额

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齐红老师 解答 2021-12-30 16:52

 你好;     你看看 汇总来做的话就是:  把销项税 结转到转出未交增值税;然后在做一笔 : 借应交增值税转出未交增值税1280 贷应交税费未交增值税1000 应交税费应交增值税减免税款280    次月缴纳   你是缴纳1000元增值税嘛   

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快账用户2655 追问 2021-12-30 16:59

是的,是实缴数为1000

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齐红老师 解答 2021-12-30 17:06

 那就按照我上面写的结转就行了。  

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你好,你是销项税额10进项5减免税2吗?这些数据吗
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你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2021-04-27
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