你好; 你自己改下呗 。按1%开票 你是小规模类型的。 季度不超过45万普票免增值税的。 但是你 税率开错了哈。 商品是要么按1%要么按3% 。不会按5% 去红冲了重新开
我个体户,我在7月份开专票是把销售商品的税率开错了,小规模应该是3%,我错开成5%之前没发现,对方也没有问,这个季度报税时发现了,增值税报表上销售货物及劳务填不了5%.我在服务不动产下面加了5%的不含税销售额,虽然税报成功了,以后会有影响吗
我是做超市财务费,我现在有个问题,我的商品A是联营的,就是拿过来卖,我超市不用管A的库存,只是按照A每月的销售额的20%来确认我自己的收入,我的商品B与A唯一不一样的地方是,B我需要管库存数量,但不需要看库存总金额,这个时候A商品的公司被称为联营供应商,B的供应商则被称为代销供应商,对于这个A与B商品的做账方式,我咨询过税务局,税务局的解释简单粗暴,他们说A与B不属于受托代销商品,也不用那么复杂,因为我虽然都会提成20%,但是另外80%我会返还给供应商,其实这80%就相当于是我付的进价,与普通商品购销不一样的是,别人先买进来在卖,而我的A和B是属于先卖了再买进,说他们其实也是我的商品,税务局的解释颠覆了我的会计知识,而且我看我公司的进销存系统,联营和代销商品居然都有销售成本,而且这个成本还都是那返还的80%,系统的负责人说,谁说联营和代销没有成本结转,产生了收入就必须有成本配比,而且主要是商品售卖时是我来开全额税票,不是供应商开,所以商品我买了,票我开了,跟正常的商品购销不是一样的吗?税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了,按照受托代销去做
老师好,我是一般纳税人。自产自销自来水,可以选择简易计税,按3%开,但是我前期有200多万的进项税额还没有勾选抵扣,那我现在应该选择一般计税还是简易计税? 还有这个进项勾选日期有限制吗?时间长了会不会行程滞留发票,这个如果一直不不勾选认证的话,会有什么影响吗? 如果选择简易计税,多长时间不可以更改为一般计税
老师,我是个体户,商品销售现在适应优惠税率1%,但我在开票(普通发票)个别商品税率系统自动选了5%我就没改。一时疏忽忘改了,我交税不影响因为季销售额不超30万,那发票的使用会有什么影响
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
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2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
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内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
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启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
老师,季度不超30万,所得税也免征对吗?
我是刚发现是21年7月份的一个税率选错了。客户也没找我,我不红冲能行嘛?
你好; 所得税不免征的。 你是查账还是核定的。 要红冲哦
是核定,月10万
我们那个税管员告诉我季度不超30万,经营所得税不交
你好; 那你们是地方政策了。 那你按照这个去处理。 我们地方就不这样的 超过 10万就得按开票金额来报个税了
好的老师,我已经将错误的税率票冲红了。那我需要把冲红的发票联和重开的发票联都给客户吗?那我原来的那个错误的发票联需要跟客户那收回来吗?
是的。 你红冲了 收回来原发票
老师,我把红字的发票联给他是不是就不用收回原来的了。您看他先用错误的已经计账了,然后再用红字的冲账。再用正确的重新记账。
老师我理解的对吗?
你好; 如果对方入账了 就红冲了 在正确发票都给他们