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本月12月份企业销售已经收款10万,但是对方企业12月份不需要发票,我们怎么做账呢? 对方说2022年1月份在开发票给他

2021-12-30 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 15:43

那你现在收到就做预收账款处理,后面开票的时候再从预收账款转入收入。

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快账用户2858 追问 2021-12-30 15:43

会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-12-30 15:44

借银行存款 贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入同时代增值税。

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那你现在收到就做预收账款处理,后面开票的时候再从预收账款转入收入。
2021-12-30
你好,可以这么做的。
2020-12-21
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
同学,你好 1月份先做一笔冲销分录,冲掉12月的 再重新做一笔正确分录
2021-01-21
学员你好,可以要回来作废重开,等对方付款时再开具
2022-08-31
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