您好,具体是什么问题
资料:A公司为一般纳税人,存货按实际成本核算,增值税率13%,适用消费税税率10%。2018年9月发生如下经济业务,期初未交增值税236元;1.向B公司采购甲材料,专用发票上注明价款900000元,增值税117000元,另有运费2000元,发票账单已经到达,材料已验收入库,款项通过银行支付。2.销售乙产品5000件,单价200元,单位成本150元;该产品需同时交纳增值税和消费税产品已经发出,货款委托银行收取,托收手续已经办妥。3.收购农产品一批,实际支付价款80000元,农产品已经验收入库,条例规定增值税扣除率为10%。4.委托D公司加工一批原材料,发出材料成本100000元,加工费用25000元。加工过程中发生增值税3250元,消费税2500元,有受托单位代收代缴。材料加工完毕并验收入库,准备直接对外销售。加工费用和应缴的增值税、消费税已通过银行与D公司结算。5.月底对原材料进行盘点,盘亏金额4000元(已抵扣增值税进项税额520元),原因待查。要求:1.对上述经济业务编制会计
4.收购农产品一批,实际支付价款80000元,农产品已经验收入库,条例规定增值税扣除率为10%。5.委托D公司加工一批原材料,发出材料成本100000元,加工费用25000元。加工过程中发生增值税3250元,消费税2500元,有受托单位代收代缴。材料加工完毕并验收入库,准备直接对外销售。加工费用和应缴的增值税、消费税已通过银行与D公司结算。
一、目的:练习应交税费的核算。二、资料:A公司为增值税一般纳税人,存货按实际成本核算,经营货物适用13%的增值税税率,消费税税率为10%,销售无形资产的增值税税率为6%。2019年5月发生如下经济业务:1向B公司采购甲材料,增值税专用发票上注明价款900000元,增值税117000元;另有运费2000元,增值税180元。发票账单已经到达,材料已验收入库,全部款项以银行存款支付。2销售乙产品5000件,单位售价200元,单位成本150元;对该产品A公司需同时缴纳增值税与消费税。产品已经发出,货款已委托银行收取,相关手续办理完毕。3转让一项专利的所有权,收入15000元已存入银行。该项专利的账面余值为80000元、累计摊销75000元。4收购农产品一批,实际支付价款80000元,收购农产品按买价的9%计算增值税。农产品已验收入库。5委托D公司加工一批原材料,发出材料成本为100000元,加工费用25000元。加工过程中
习题一一、目的练习应交税费的核算。二、资料A公司为增值税一般纳税人,存货按实际成本核算,经营货物适用13%的增值税税率,消费税税率为10%,销售无形资产的增值税税率为6%。2019年5月发生如下经济业务:1.向B公司采购甲材料,增值税专用发票上注明价款900000元,增值税117000元;另有运费2000元,增值税180元。发票账单已经到达,材料已验收入库,全部款项以银行存款支付。2.销售乙产品5000件,单位售价200元,单位成本150元;对该产品A公司需同时缴纳增值税与消费税。产品已经发出,货款已委托银行收取,相关手续办理完毕。3.转让一项专利的所有权,收入15000元已存人银行。该项专利的账面余值为80000元、累计摊销75000元。4.收购农产品一批,实际支付价款80.000元,收购农产品按买价的9%计算增值税。农产品已验收入库。5委托D公司加工一批原材料,发出材料成本为100000元,加工费用25000元。加工过程中发生的增值税3250元、消费税2500元,由受托单位代收代缴。材料加工完毕并验收人库,准备直接对外销售。加工费用和应交增值税、消费税已用银行存
二、某企业为增值税一般纳税人,发生如下增值税、消费税业务:(1)本期购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为60万元,增值税额为10.2万元。货款已经支付,材料已经到达并验收入库。(2)本期工程建设(厂房)领用库存原材料一批,该批材料价款12万元,增值税额为2.04万元。(3)本期销售其生产的应纳消费税产品,该产品的售价为240万元,成本为150万元。增值税税率为17%,消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。(4)本期委托外单位加工材料,发出原材料价款20万元,加工费用5万元,由受托方代收代缴的消费税0.5万元(不考虑增值税),材料已经加工完毕验收入库,加工费用尚未支付。假定收回后的材料用于继续生产应税消费品。要求:根据上述业务编制会计分录。
股东变更,2023年变更了,税务没有变更,现在变更 需要交税吗? 公司亏损 变更股东 股东是个人 要交哪些税
电子税务局有以下两个待办事项,请问办理那个先: 1、财务报表报送(年报) 2、企业所得税年度申报。
小规模纳税人申报个人税:收入9000,成本4455.45; 小规模纳税人增值税及附加怎么申报呢?
老师,我们劳务公司接的工程活不想自己干介绍给了另一个公司干,按收取信息咨询费660万签订了合同,然后那个公司又和另一个公司一起干,为了保险起见我们想和他们这2个公司再分别签订一个欠款协议,分别签订330万,也就是说再第一个合同如果履行不下去的时候就按第二个协议履行,这样没有税务分险吧,还是按信息咨询费660万入其他业务收入吧
老师,公积金缴纳的表格有模板吗,发我一份吧谢谢
老师,请问有注册报名的链接吗
老师我想问一下,我刚接手的公司,发现22年和23年的房租都没有计提,因为公司没给房东交房租,也没开票,以前的会计就没计提,24年的我计提了,但是公司也没付款和开发票,我这次要汇算清缴怎么弄,我们老板说今天会把以前欠的房租一次付了,我24年的房租这次所得税一次调增,那22年和23年的呢
公司打给股东300万股东分红,怎么做账。需要缴纳什么税费?
个体户要工商年报吗?
24年有1笔32万的长期待摊费用忘记摊销,现在跨年了,要怎么处理啊