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请问老师,公司买衣服送给客户,800元以上需要代缴纳个人所得税,那么得来的进项税额是不是得转出?

2021-12-30 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 07:55

这个视同销售进项税额不需要转出

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快账用户7350 追问 2021-12-30 08:20

外购的用于员工福利要进项税额转出是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 08:23

对,如果用于员工福利的话,是需要进项税额转出的。

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快账用户7350 追问 2021-12-30 08:29

我觉得业务招待费属于个人消费增值税是不能抵扣的呀

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齐红老师 解答 2021-12-30 08:30

对呀,不能抵扣,所以你要进项税额转出呀。

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快账用户7350 追问 2021-12-30 08:34

可是老师前面说不需要进项税额转出,老师你看看前面

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齐红老师 解答 2021-12-30 08:36

赠送客户是不需要的和集体福利是不一样的。

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快账用户7350 追问 2021-12-30 08:40

总之就是进项不能用是么?

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齐红老师 解答 2021-12-30 08:40

对你用在福利了肯定是不能用。

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快账用户7350 追问 2021-12-30 09:20

1.赠送客户做业务招待费,我们也要按销项缴纳增值税,而且买进的进项税额不能抵扣,分录:借:库存商品 进项税额贷:银行存款借:销售费用一业务招待费贷:主营业务收入 应交税费(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品2赠送给员工做福利费只需要进项税额转出。分录:借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 进项税额转出

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快账用户7350 追问 2021-12-30 09:20

有错的地方麻烦老师纠正一下,

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齐红老师 解答 2021-12-30 09:21

你这个会计分录我看着应该是没有问题的。

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快账用户7350 追问 2021-12-30 09:25

关于这方面,有什么税收筹划的方式吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 09:27

抱歉,对于筹划这方面我不是很擅长,你要想了解筹划的话,您要不然可以问问其他老师。

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快账用户7350 追问 2021-12-30 09:48

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-30 09:48

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。

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这个视同销售进项税额不需要转出
2021-12-30
你好,买东西送给客户与送给员工,计入福利费,不可以抵扣进项的,国家税务总局所得税司巡视员卢云在国家税务总局网站接受在线提问:根据个人所得税法的规定原则,对于发给个人的福利,不论是现金还是实物,均应缴纳个人所得税。但目前对于集体享受的、不可分割的、非现金方式的福利,原则上不征收个人所得税
2021-12-30
你好!看单价,一般超过800元就要代扣代缴个人所得税
2021-12-30
您好,外购的产品赠送给员工做福利费,如果人人有份需要帮他们代交个人所得税,如果是部分员工的,不需要代交个人所得税。
2021-12-30
一、对于客户而言,属于偶然所得,你不可能一直免费赠送。 二、你不是赠送给客户,赠送给公司,公司计入营业外收入,需要交企业所得税,也就是说,始终是需要交所得税,所得税是包括个人所得税,以及企业所得税的,是个人就是交个人所得税,是企业就是交企业所得税了。
2021-08-14
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