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因为把应收应付预收预付账款分开填写资产负债表,和合并了没有用预收预付账款科目,然后造成财审和税审的资产合计不一致,有问题吗

2021-12-29 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-29 17:42

学员,你好,这种情况是可以的。

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快账用户7150 追问 2021-12-29 17:48

需要重新提交税审报告之类的吗

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齐红老师 解答 2021-12-29 17:50

不需要的,这种情况是可以的。

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快账用户7150 追问 2021-12-29 17:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-29 17:52

客气,祝您生活愉快!

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齐红老师 解答 2021-12-29 17:55

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学员,你好,这种情况是可以的。
2021-12-29
对的,做报表的时候要做重分类调整
2024-04-11
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余 应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备
2021-05-14
同学你好,在新收入准则中,资产负债表中应收项目还是根据应收账款和预收账款明细账的借方余额填列,合同资产科目在新收入准则中,并不是完全代替了应收账款,合同负债也不是完全代替了预收账款科目,合同资产和合同负债在资产负债表里是分别单独填列的。
2020-10-18
你好;这个是不是做的不对 ; 你去看看 你们实际凭证到底是 什么科目。 是哪个方向有余额 ;这样好判断
2022-03-31
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