你好; 这个是劳务报酬所得。 你支付就代扣代缴个税即可。 其他的税费都缴纳了
老师,你好,我司支付给个人的劳务费,每次都是500元以下,我们要求对方开具收据,支付给一个人的劳务费一个月超过了2000.但是每次都没有超过500.并且开具的收据,这种情况收据可以税前扣除嘛,我司需要代扣个人所得税嘛
老师,我需要支付个人5940元的装卸费,个人去税局代开普通发票,但是所产生的税款我公司需要支付给个人,请问老师都需要支付哪些税费?比如需要支付100元税费,那么个人开票金额就是5940+100=6040,所以我需要提前知道所产生的税费,我是在内蒙古地区
老师您好,我们公司需要支付一笔劳务费8800元,对方是个人,他以个人名义去税务局要求代开发票,需缴纳92元代开费用,开票金额8892元,税务局说,还需要缴纳个人所得税代扣代缴的费用1700元,请问是这样吗
老师,我们公司需要支付给个人一笔劳务费8800(合同金额),对方去税务局代开发票8800,需要我们公司代缴个人所得税,请问是代扣多少的个人所得税呀
请教一下老师:开票方是个人,到税务局代开一张原材料的普票给我们(不是劳务费),但发票备注栏里写了"纳税人非生产经营所得,由支付方代扣代缴个人所得税",我们收票方需要给他申报代扣代缴个人所得税吗?
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
不明白,请老师给出具体核算步骤
我实际支付6076元。就是5940*(1+2.3%),我不明白2.3%是怎么得来的
你好 ; 每次收入4000元以上的,应预扣预缴税额=收入*(1-20%)*预扣率-速算扣除数 个税 = 5900不含税金额 *(1-20%)*20%计算个税
老师,个税怎么征收,你有那个表吗给我发一下
你好; 附件是税率表的; 每次收入4000元以上的,应预扣预缴税额=收入*(1-20%)*预扣率-速算扣除数 个税 计算公式是这样
那就是收入4000,需要交640元个税?
你好; 看你金额多少。 你不是5900的 劳务费吗。 怎么又是4000 了
我只是比方说4000元装卸费
你好; 如果是4000元的话。 个税 = (4000-800)*20%计算 没有那么多 ; 每次收入不超过4000元的,应预扣预缴税额=(收入-800)*预扣率-速算扣除数
(4000-800)*20%=640元老师,还是640元啊
你好; 我看错了。 那就是对的哈 。公式就这样来计算的
钩机租赁费计入什么会计科目
你好; 你们钩机主要是拿来干嘛的。 会取得收入不; 看是否 计入成本