你好,这个印花税计入到税金及附加里面。
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师,我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同,合同总金额有几百万美金,比较大,如果就这么签,那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础,那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议,之后等供应商每完成一个阶段的服务,我们验收好服务再收到供应商发票,再按发票金额支付,每次支付都会配上当次阶段服务的小合同(相当于框架协议的附属合同),这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗?那么拟订框架协议需要注意什么?是不是框架协议一定不能涉及合同 金额?不能体现金额数据?请操作过的老师帮忙解答,谢谢!
老师好,请问公司12月和一家供应商签订了进货合同金额15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他们预计到明年才能开收据且没有发票,请问这个今年和明年我们怎么记账,现在用交印花税吗,印花税怎么记账,谢谢老师
请问老师,收到别的公司支付的电费怎么做凭证,供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用(因为车间用的),借:进项税额,贷:银行存款。因为金额不大,是半年抄一次别的公司的电费,所以当时每个月没有记其他应收款,现在半年了收到了3600元,请问怎么做凭证
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师,请问调整了以前年度损益调整后调整到未分配利润里,要调整汇算清缴的表吗
销售产品货已发,对方款已付。我方还没有开票,我怎么记账。
老师,所得税费用定义和内容是?
登录电子税务局里,显示要报送财务报表年报(2024年),点击填写申报表后,列表里有资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、企业会计准则附注。请问这些都是需要填写的吗?
一般纳税人,月销售额开普票10万以内,享受增值税减免吗
个税申报5月份申报4月份,指的是4月份工资还是4月份实际发放的3月份工资
4月份按面值4.5元每单充值快递单号,充了1000单金额转给4500元快递公司,次月结算快递费1000单费用3500元,返回差1000元,这个1000元在5月15号给充值新的单号,我想问会计分录怎么做全部?
老师您好,您帮我看看别人用我公司做的业务,我们的税费计算对吗
老师,个体工商户可以自行开专票吗
我们老板在海外引进了一批投资,但是和公司的经营不相符,请问怎么能到账合理呢?如何能收到,使得利益最大化
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货款怎么入账
这个与货款先记录到预付账款里面。
印花税是今年都交了吗还是交25%,明年要是没有票据怎么入账
这个签订的合同,合同时候用了就需要缴纳。
明年怎么入账没有票据
没有发票的话,正常入账,只是没有发票不能税前扣除
具体怎么记账,税务怎么处理
账上你计入费用里面就可以,然后灰色清缴的时候在纳税调整。
请问申报印花税的时候,税务计算出税额是自动扣款吗,财产和行为税清算申报用填写吗
对这个你把金额填到里边儿以后就会自动算出来。
财产和行为税如果涉及到的话就需要申报
这里里面第三个用吗
清算申报,这个不用填写。
请问我们这种情况进货,每个阶段具体怎么记账,税怎么调整
你先付钱的时候,借预付账款,贷银行存款。
等你的商品来了,直接冲销预付账款就可以。
这个印花税点击了上面的两个选项,目前没有扣款,用申请扣款吗
对你如果有印花税的需要缴税的话,肯定是需要扣款的。
哪里扣款,需要我选择吗,还是自动扣款,现在显示已缴为0,应缴为10
应缴为10时,实缴为零对吗?应该是不是给你们减免了?