你好,实际业务是2021年年底发生的,根据你的这个描述,是可以在2021年入账并税前扣除的
老师您好,我想问下如果业务发生在2021年,但没有来发票,2022年来发票,发生在汇算清缴之前,2021年计提分录借费用贷其他应付。那来票以后冲减以前分录,再重新做在2022年的费用分录是吗
您好,老师,实际业务是2021年年底发生的,但是发票要2022年才能回来呢,而且发票日期也是2022年的,在汇算清缴的时候能使用吗?
老师,你好!我们有一笔销售业务,本该是2021年的销售,但是对方各种申请手续下来要2022年1月才能开出销售发票,同时款项也于2022年才能回款,请问一下这个我怎么做账,在汇算清缴的时候是否需要调整!谢谢
老师,你好!2022年1月份发放2021年的年终奖,2月份申报,也就算在2022年度了吗?2021年度的年终奖最迟只能在2021年12月份发放,才能算在2021年度?假如在2022年1月到12月任意一个月发放,是不是都是属于2022年度?这个申报时间和综合汇算清缴时间有关系,是一定要在汇算清缴之前完成才可以,还是说,任何月份都可以?
请问老师,2022年12月已经付款,但是发票到2023年1月才开,2022年度汇算清缴的时候,2023年1月开的发票能做2022年的税前扣除吗
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
但是发票要2022年才能回来 而且发票的日期也的是2022年
你好,实际是2021年发生的费用,发票在2022年5.31日之前取得,是可以在汇算清缴的时候扣除的
哦哦发票日期只要是2022年的5月31号之前就行是不
你好,是的,是这样的