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小规模建筑公司,税务局代开增值税专用发票28700,扣税294.1,未收到款项,应该如何做账务处理

2021-12-28 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 11:40

借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。

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快账用户9382 追问 2021-12-28 11:41

代开的时候直接公户扣了增值税294.1,还需要另外做账务处理吗?

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齐红老师 解答 2021-12-28 11:42

扣费的时候借应交税费应交增值税,贷银行存款。

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快账用户9382 追问 2021-12-28 11:43

这样做两笔分录就可以是吗

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齐红老师 解答 2021-12-28 11:43

对,做两笔会计分录就可以。

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齐红老师 解答 2021-12-28 11:44

你这个税费是不过增值税是不是还有附加税啊?

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快账用户9382 追问 2021-12-28 11:44

代开的时候直接从公户扣了增值税,附加税按季度申报

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齐红老师 解答 2021-12-28 11:46

那增值税直接这么做就可以。

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相关问题讨论
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-12-28
您好, 按照之前的账务处理做负数就行了。
2023-04-17
你好,小规模纳税人收到增值税专用发票,不需要认证,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,  贷:应付账款等科目
2021-07-13
你好   借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   缴纳 :借  应交税费-应交增值税 贷银行存款
2021-09-08
您好,这个需要冲减你的增值税和当初的附加税。
2021-12-03
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