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1.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本月发生以下经济业务:(1)甲公司以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以银行存款支付应付租金18000元,同时取得增值税专用发票,注明增值税税额2880元。甲公司取得的增值税专用发票本月已认证通过。(3)从深交所购买200万股股票,支付价款2000万元,另支付交易费用取得增值税专用发票,注明交易费用30000元,增值税额1800元。(4)收到投资者A投入的资金100万元。5销售产品一批,售价共计200000万,增值税率13%,款项已经收到并存入银行。(6)以银行存款支付销售产品发生的运杂费、包装费等费用4000元。(7)以银行存款1800元支付本季度银行借款利息,前两个月的借款利息为1200元。(8)购入原材料一批,货款为10000元,税率为13%,款项已付。对以上业务做会计分录。

2021-12-27 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 18:42

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:00

1借管理费用6000 贷应付账款60000

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:01

2.借管理费用18000 应交税费应交增值税进项税额2880 贷银行存款20880

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:07

3借交易性金融资产-成本2000 投资收益3 应交税费应交增值税进项0.18 贷其他货币资金2003.18

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:07

4借银行存款100 贷实收资本100

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:08

5借银行存款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:08

6.借销售费用4000 贷银行存款4000

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:09

7借应付利息1200 财务费用 600 贷银行存款1800

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:09

8借原材料10000 应交税费应交增值税进项1300 贷银行存款11300

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