您好: 服饰和黄金走业务招待费比较好一些。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
找宋生老师,接着上次问,800元也应该包含在成本中
汇算清缴时候,A105000纳税调整项目明细表:业务招待费里“账载金额”是直接获取的,那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写?
是不是在做工商年报时,没有任何业务,直接填0还是
老师这个租车费分录怎么做 借管理费用 贷银行存款 中间的税科目和金额怎么写 还有个城建税要体现出来吗?
你好,我想要咨询一下,关于小红书平台销售,对于客户要求开票的我们会开给客户,现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的,那么这个进账要不要开票给小红书,或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额,再开给小红书,但是小红书平台重来不问我们要发票的
老师 我们公司是机械设备出租的公司 要卖二手设备 需要缴纳什么税 怎么开发票
我们公司是一般纳税人,收到其他公司开的费用专票,但是对方未填写我司电话,可以用吗
老师您好! 1.请问一下4月份取得的进项专票,3月份可以抵税? 2.个人所得税的汇算清缴必须本人做还是单位做也可以的?
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现在我们公司还没有收入,现在年底了该不该入账,然后年报的时候是不是要做纳税调增
您好: 如果没有收入的话,是需要调增的。
能年后入账吗?年后入账能税前扣除吗
您好: 年后入账是不行的,所得税也是需要看业务所属期间的。
那我是要年前入账还是年后入账好,是全额曾吗,全额调增是百分多少呢,
您好: 需要年前入账,所得税前需要全部调增。
全部调增那所得税怎么算,如果符合小微企业所得税怎么算
您好: 如果没有收入的话,全额调增利润也不会超过0,所以不用交税。
老师成本今年没回来得年后才回来可以吗
您好: 就是发票今年没有收到吧。 如果发票的开票日期是今年,但在明年收到,需要记录在本年当中即可,并参与所得税申报。