同学您好,冲销之前的其他应付款,贷记财政拨款收入,分录为, 借:其他应付款 贷:财政拨款收入 借:资金结存-零余额账户用款额度 贷:财政拨款预算收入
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
老师就说第二步很迷茫
您图片的意思是收到了两次款项是吗?
哎,之前不知道您还有第三步,所以给了您之前的分录,既然有第三步退掉了第一步的款项,那第二步的做法如下, 借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入 借:资金结存-零余额账户用款额度 贷:财政拨款预算收入
不好意思,回答的晚了一些,按照后面我分录的做法,相当于您第一步收到了代管资金,第二部实际上收到了财政的拨款,于是第三步把第一步的代管资金退回了,我刚才做的是政府会计制度下事业单位的做法,采用双分录记账,第一个分录是财务会计分录,第二个分录是预算会计分录
好的,谢谢老师
老师就说12末的时候,我收到的财政授权支付到账通知书是负的金额,这个时候我应该怎么做账呀
如果是负的,表明之前单位收的拨款多了,现在调减预算,跟之前的分录相反, 借:财政拨款收入 贷:零余额账户用款额度 借:财政拨款预算收入 贷:资金结存-零余额账户用款额度
当12月账做完后,发现零余额账户还有余额,该怎么处理呀
用不完的额度,财政收回,下一年度返还,分录为 借:财政应返还额度 贷:零余额账户用款额度 借:资金结存-财政应返还额度 贷:资金结存-零余额账户用款额度