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公司处理的固定资产清理开了增值税专用发票导致申报表上的主营业务收入跟帐面上的主营业务收入不符应该怎么处理

2021-12-27 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 09:49

你好,你可以把固定资产清理改成其他业务收入。

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快账用户yve2 追问 2021-12-27 09:58

那改成其他业务收入后面的固定资产清理又不平了为,我问的详细点,我出售二手车专票开了5000,固定资产是2013年4月购入的,原价119900,累计折旧提了113905,我怎么做会计分录,谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:00

哦,那你自己修改一下分录不就可以了?你把第三个分录固定资产清理分录修改一下,借营业外支出贷固定资产清理余额。

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快账用户yve2 追问 2021-12-27 10:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:08

不用客气,工作愉快。

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你好,你可以把固定资产清理改成其他业务收入。
2021-12-27
是的,这是二者依据的税法不一,这是正常的
2022-05-31
调整账务处理:将固定资产清理的账务处理进行调整,将已抵扣的固定资产清理收入纳入营业收入,同时相应调整成本和税金等科目。这样可以确保增值税和企业所得税的营业收入一致。 重新报税:如果发现已抵扣的固定资产清理收入未按照规定报税,可以向税务机关申请补缴税款。同时,需要相应调整财务报表和申报表中的营业收入数据。 审计调整:如果企业所得税需要进行汇算清缴,可以通过审计调整的方式解决增值税和企业所得税的营业收入对不上的问题。在审计报告中说明调整的原因和金额,并按照审计报告进行调整。
2024-01-05
那个很正常的,税务和会计做账本身就存在差异
2024-10-11
你好是的,这个是要算的收入。
2024-11-25
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